Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.
Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).
- Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela.
- Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej.
- Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT pay & refund.
- Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji innymi oświadczeniami. Problemy związane z poborem podatku u źródła (beneficjent rzeczywisty, pobór podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 ml, opinia o zastosowaniu preferencji, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji).
- Zmiany związane z terminami składania oświadczeń przez płatników oraz terminu ważności oświadczeń składanych przez płatników począwszy od 2023r.
- Zasady poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności (najnowsze orzecznictwo w zakresie zachowania należytej staranności).
- Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
- Zmiany w podatkach dochodowych związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP)
- Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
- Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT
- Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL
- Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling)
- Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL
- Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu
- Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT
- Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019r. oraz zmian związanych z COVID-19)
- Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce
- Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT)
- Konwencja MLI a podatek u źródła
- Planowane zmiany związane z podatkiem u źródła
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Termin:
8 lutego 2023 r. godz. 10.00. Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium.
Co potrzebne do udziału w szkoleniu?
Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.
CENA:
Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi399 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł wraz z materiałami.