Szukaj szkolenia

Weekend z podatkiem VAT – (16 h)

Kategoria szkolenia: Podatki
online
14.03.2026 09:00-15.03.2026 16:00
990,00 zł (990,00 netto + 0% VAT)

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu

Dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)

 

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

 

Cel kursu

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Jest dedykowane dla osób, które chcą kompleksowo zapoznać się z podatkiem VAT, lecz nie znajdują na to czasu pośród codziennych obowiązków służbowych. W ciągu dwóch dni omówimy szeroką gamę zagadnień, poczynając od tych o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specjalistycznej. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie nowelizacje w przepisach oraz projektowane zmiany.

 

Program kursu

 

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:


a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) akty prawne nowelizujące podatek VAT.

 

2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:


a) konstrukcja podatku VAT,
b) konsumpcyjny charakter VAT,
c) powszechność opodatkowania VAT,
d) neutralność podatku VAT.

 

3. Podatnik podatku VAT:


a) kto podlega podatkowi VAT?
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) grupa VAT,
e) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
f) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
g) rejestr podatników VAT wykreślonych, niezarejestrowanych i przywróconych – BIAŁA LISTA,
h) katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
i) zwolnienie podmiotowe,
j) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT,
k) organy władzy publicznej jako podatnik VAT.

 

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:


a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

 

5. Stawki podatku VAT:


a) stawka podstawowa i stawki preferencyjne,
b) Wiążąca Informacja Stawkowa.

 

6. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:


a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,
d) opłaty publicznoprawne,
e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
f) ZFŚS.

 

7. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:


a) pojęcie towaru i pojęcie rzeczy będących przedmiotem dostawy,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy,
i) bon/voucher na zakup towaru (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

 

8. Odpłatne świadczenie usług:


a) pojęcie świadczenia usług (m. in.: usługi jednorazowe, usługi ciągłe, usługi etapowe),
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) moment wykonania usługi,
e) bon/voucher na zakup usługi /bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia.

 

9. Świadczenia kompleksowe i zestawy:


a) kiedy możemy połączyć kilka świadczeń (towarów, usług) w jedno świadczenie,
b) kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego (orzecznictwo, interpretacje przepisów prawa podatkowego),
c) sprzedaż towarów i usług w formie zestawu – przykłady nieprawidłowych rozwiązań.

 

10. Nieodpłatna dostawa towarów:


a) przykłady darowizn,
b) opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów a prawo do odliczenia,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
e) prezenty o małej wartości,
f) próbki,
g) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnej dostawy towarów.

 

11. Nieodpłatne świadczenie usług:


a) przykłady darowizn,
b) związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
e) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług.

 

12. Ewidencja VAT (JPK_VAT):


a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasad spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT),
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) kody GTU, kody procedur rozliczania podatku VAT, kody dowodów księgowych.

 

13. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:


a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, usługi finansowe,
d) wpływ rodzaju usługi na moment powstania obowiązku podatkowego,
e) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
f) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
g) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

 

14. Rodzaje faktur VAT:


a) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
b) faktura zaliczkowa,
c) dokument pro forma,
d) faktura VAT wystawiane przez małego podatnika,
e) faktura VAT wystawiane w przypadku rozliczania procedur marży,
f) faktury wystawiane przez nabywcę,
g) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
h) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan, zdjęcie),
i) faktura uproszczona,
j) refakturowanie,
k) duplikat faktury oraz kolejny egzemplarz faktury,
l) przechowywanie faktur,
ł) faktura ustrukturyzowana (Krajowy System e Faktur i PEF).

 

15. Zasady wystawiania faktur VAT:


a) elementy konieczne faktury,
b) terminy wystawiania faktur,
c) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
d) wystawienie faktury po terminie.

 

16. Faktury korygujące i noty korygujące:


a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w JPK_VAT (korekta in minus, korekta in plus),
d) wystawianie not korygujących,
e) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?

 

17. Zmiany w Kodeksie karnym:


a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

 

18. Mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):


a) na czym polega split payment?
b) kiedy należy obowiązkowo dokonać zapłaty metodą podzielonej płatności, branże i limity kwotowe decydujące o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności),
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
e) sposoby uwolnienia środków z rachunku VAT,
f) mechanizm podzielonej płatności a odwrotne obciążenie,
g) korzyści i wady wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
h) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment (sankcje za niedochowanie obowiązku zapłaty metodą podzielonej płatności – do 30% dodatkowe zobowiązanie podatkowe),
i) formy płatności transakcji handlowych a split payment.

 

19. Kasy fiskalne:


a) zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
b) zasady wystawiania faktur do paragonów (obowiązkowy nr NIP na paragonie),
c) kasy fiskalne online.

 

20. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):


a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
f) pakiet Quick fixes.

 

21. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):


a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) call-off stock (magazyn konsygnacyjny).

 

22. Eksport towarów:


a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.

 

23. Import towarów:


a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

 

24. Import i eksport usług:


a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne,
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
f) stawki podatku,
g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

 

25. Odliczenie podatku naliczonego:


a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

26. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:


a) odliczanie VAT od pojazdów samochodowych (nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne),
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne (restauracja),
c) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
d) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
e) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

 

27. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):


a) okoliczności zastosowania sankcji do 15%, 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji.

 

28. Proporcja sprzedaży:


a) odliczanie VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG),
b) pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
c) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
d) odliczanie częściowe VAT a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
e) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
f) zaokrąglenia proporcji sprzedaży.

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie

 

Informacje pod linkiem:

 

https://www.adnakademia.pl/szkolenia-dofinansowe-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego/

 

Informacje organizacyjne

 

Cena: 990 zł (VAT zw.)

 

Cena obejmuje:
 

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)

 

Wymagania:

 

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:00

 

09:00-16:00 – zajęcia 

 

w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą 

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Lokalizacje i terminy

online
14.03.2026 - 15.03.2026
990,00 zł (990,00 netto + 0% VAT)
online
18.04.2026 - 19.04.2026
990,00 zł (990,00 netto + 0% VAT)
online
13.06.2026 - 14.06.2026
990,00 zł (990,00 netto + 0% VAT)

ADN Akademia

Anna Pyrzanowska
22 22
Godziny kontaktu
8:00 - 16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT – kurs weekendowy
ADN Akademia
online
14.02.2026 09:00-15.03.2026 16:00
1 690,00 zł (1 690,00 netto + 0% VAT)
Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT – kurs wieczorowy
ADN Akademia
online
09.03.2026 17:30-15.04.2026 20:00
1 690,00 zł (1 690,00 netto + 0% VAT)
Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce – obowiązki, struktura, procedury i ryzyka od 2026 roku (14 h)
ADN Akademia
online
21.02.2026 09:00-22.02.2026 15:00
1 490,00 zł (1 490,00 netto + 0% VAT)
Należyta staranność w podatku VAT – transakcje krajowe i międzynarodowe (7 h)
ADN Akademia
online
28.02.2026 09:00-28.02.2026 15:00
590,00 zł (590,00 netto + 0% VAT)
Podatki przy sprzedaży towarów przez Internet (14 h)
ADN Akademia
online
28.02.2026 09:00-28.02.2026 15:00
590,00 zł (590,00 netto + 0% VAT)
Kontrole i postępowania – prawa i obowiązki podatnika w kontaktach z organami podatkowymi (14 h)
ADN Akademia
online
14.02.2026 09:00-15.02.2026 15:00
990,00 zł (990,00 netto + 0% VAT)
VAT w obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów i usług (14 h)
ADN Akademia
online
28.02.2026 09:00-01.03.2026 15:00
1 490,00 zł (1 490,00 netto + 0% VAT)
Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie – kurs weekendowy
ADN Akademia
online
21.03.2026 10:00-26.04.2026 16:00
1 890,00 zł (1 890,00 netto + 0% VAT)
VAT od podstaw (32 h) – intensywny kurs poparty praktycznymi ćwiczeniami w zakresie rozliczania podatku VAT
ADN Akademia
online
28.02.2026 09:00-15.03.2026 16:00
1 490,00 zł (1 490,00 netto + 0% VAT)
Weekend z podatkiem CIT (16 h)
ADN Akademia
online
11.04.2026 09:00-12.04.2026 16:00
990,00 zł (990,00 netto + 0% VAT)
Płatnik ZUS (8 h) – intensywny kurs obsługi programu
ADN Akademia
online
28.03.2026 09:00-28.03.2026 16:00
490,00 zł (490,00 netto + 0% VAT)

Polecane szkolenia

Rewolucyjne zmiany w VAT
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
cena do ustalenia
Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
cena do ustalenia
Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
cena do ustalenia
Nowe zasady opodatkowania importu usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
cena do ustalenia
2021 rok - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle zmian
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
990,00 zł (804,88 netto + 23% VAT)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
3 990,00 zł (3 243,90 netto + 23% VAT)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
3 990,00 zł (3 243,90 netto + 23% VAT)
Szkolenie online: Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
146,37 zł (119,00 netto + 23% VAT)
oferta promowana
Mechanizm podzielonej płatności: prawa i obowiązku podatników VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
146,00 zł (146,00 netto + 0% VAT)
Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
146,37 zł (119,00 netto + 23% VAT)
„Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji - Mariusz Unisk
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
146,37 zł (119,00 netto + 23% VAT)
VAT 2020/2021
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
306,27 zł (249,00 netto + 23% VAT)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 – Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
306,27 zł (249,00 netto + 23% VAT)
JPK-V7M, JPK-V7K - VAT po 1 października 2020 – szkolenie nagrane z udziałem Uczestników i pytaniami w dniu 28 paź 2020
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
244,77 zł (199,00 netto + 23% VAT)
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
232,47 zł (189,00 netto + 23% VAT)
VAT – 1 stycznia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące fakturowania, dokumentowania i deklarowania podatku od tow. i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
232,47 zł (189,00 netto + 23% VAT)
Zmiany w VAT w 2021 r. – Justyna Zając-Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
249,00 zł (249,00 netto + 0% VAT)
Polityka rachunkowości podatku VAT na rok 2021 w świetle wyników kontroli NIK
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
367,77 zł (299,00 netto + 23% VAT)
CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych 2021 - Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
306,27 zł (249,00 netto + 23% VAT)
VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
399,00 zł (399,00 netto + 0% VAT)
Podatki dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
1 390,00 zł (1 130,08 netto + 23% VAT)
Kurs specjalisty podatku VAT 4 x 5 godz. - Justyna Zając-Wysocka i Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
796,00 zł (647,15 netto + 23% VAT)
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
119,00 zł (96,75 netto + 23% VAT)
Redukcja obciążeń podatkowych – ulga B+R i IP BOX - Piotr Perkowski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
299,00 zł (299,00 netto + 0% VAT)
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawna nie będącą podatnikiem CIT – kwiecień 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
299,00 zł (243,09 netto + 23% VAT)
Fakturowanie --- Justyna Zając Wysocka.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
249,00 zł (249,00 netto + 0% VAT)
Pakiet ecommerce VAT--- Justyna Zając Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
249,00 zł (249,00 netto + 0% VAT)
VAT: 1 kwietnia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
299,00 zł (243,09 netto + 23% VAT)
PODATEK AKCYZOWY W 2021 ROKU. Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
848,70 zł (690,00 netto + 23% VAT)
Estoński CIT – z praktykiem dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
online
306,27 zł (249,00 netto + 23% VAT)
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe