Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – wrzesień i listopad 2019 r. oraz styczeń i kwiecień 2020 r.
NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo,
Niniejszym pragniemy zaprosić na szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług.
Szkolenie to stanowi odpowiedź na dość intensywne w ostatnim czasie działania ustawodawcy, które są skutkiem zarówno implementacji dyrektyw unijnych, jak i nieustającej próby uszczelnienia systemu (nierzadko kosztem uczciwych podatników). Szkolenie dotyczy zarówno zmian, które już weszły w życie, a także tych zmian, które obecnie pozostają na etapie projektowania aktów prawnych i konsultowania ich skutków, jednakże warto wcześniej zapoznać się z ich założeniami, aby lepiej przygotować się na ich wdrożenie w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.
Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu split payment, utworzenia tzw. „białej listy” podatników VAT, wprowadzenia kas online oraz likwidacji obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w dotychczasowej formie i wprowadzenia JPK_VDEK. Powyższe zmiany, a także szereg innych, niewątpliwie przyczynią się do diametralnej zmiany nie tylko w zakresie sposobu opodatkowania transakcji, ale także innych obowiązków ciążących na niemal każdym podatniku.
W związku z powyższym pragniemy zachęcić do udziału w szkoleniu, w ramach którego omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
- Obligatoryjny split payment:
- czy wszyscy będą musieli stosować mechanizm podzielonej płatności?;
- zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności nabywcy (likwidacja załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o podatku od towarów i usług) jako konsekwencje wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
- obowiązki sprzedawców i nabywców w zakresie obligatoryjnego split payment oraz konsekwencje niewywiązania się z nich.
- Konsekwencje dokonania zapłaty za fakturę na rachunek inny niż wskazany w „białym rejestrze podatników VAT”.
- Likwidacja obowiązku składania VAT-7 i VAT-7K i wprowadzenie JPK_VDEK.
- Kary za błędy w nowym JPK – kiedy będzie można ich uniknąć?
- Kasy online – najważniejsze założenia ustawy z dnia 15 marca 2019 r. oraz aktów wykonawczych.
- Zmiany w zakresie warunków stosowania stawki 0% przy WDT.
- Wprowadzenie procedury magazynu typu „call-off stock” w miejsce dotychczasowych magazynów konsygnacyjnych – najważniejsze założenia projektowanych regulacji w tym zakresie.
- Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT – kiedy w końcu powrócimy do stosowania „normalnych” stawek VAT? Jak opodatkować dostawę towarów i świadczenie usług wykonywane w okresie zmiany stawek?
- Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-13, VAT-22, VAT-23 i deklaracji importowej (VAT-IM). Likwidacja załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
- Ograniczenia w możliwości składania ponownej korekty po zakończeniu kontroli celno-skarbowej.
- Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w świetle wyroku TSUE.
- Wystawianie faktury do paragonu z NIP-em.
- Nowa matryca stawek VAT.
- Wiążąca informacja stawkowa – czym jest i czym różni się od interpretacji indywidualnej?
- Ważne wyroki TSUE dotyczące podatku od towarów i usług:
- odbiór robót budowlanych a powstanie obowiązku podatkowego;
- leasing zwrotny a odliczenie podatku naliczonego;
- odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych.