Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstaw praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług, zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz umiejętnością ich interpretowania.
Program:
1. Charakterystyka ogólna
a) Podatek należny i podatek naliczony
b) Cechy podatku VAT
c) Podstawy prawne
2. Zakres opodatkowania
a) Działalność gospodarcza w świetle VAT
b) Zestawienie czynności podlegających opodatkowaniu
c) Wyłączenia z VAT
d) Zwolnienia z VAT
3. Charakterystyka czynności krajowych
a) Dostawa towarów
b) Świadczenie usług
c) Opodatkowanie czynności nieodpłatnych
4. Charakterystyka czynności transgranicznych
a) Transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT i WNT)
b) Eksport i import towarów
c) Międzynarodowy obrót usługami
5. Powstanie obowiązku podatkowego
a) Zasady ogólne
b) Wyjątki branżowe
6. Wysokość podatku
a) Podstawa opodatkowania
b) Stawki VAT
7. Odliczanie podatku naliczonego
a) Przesłanki odliczania
b) Odliczanie częściowe
c) Korekta podatku naliczonego
d) Sposób rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego
8. Dokumentacja VAT
a) Faktury
• Obowiązek wystawiania
• Terminy wystawiania
b) Kasy rejestrujące
9. Pobór podatku
a) Właściwość organu podatkowego
b) Rozliczenia miesięczne i kwartalne
c) Deklaracja VAT-7.
Szkolenie skierowane jest do:
- pracowników działów finansowo – księgowych
- wszystkich osoby zainteresowanych tematyką podatku VAT.
Metody:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zostało wzbogacone licznymi przykładami praktycznymi.
Materiały:
Każdy uczestnik otrzyma materiały przygotowane przez prowadzącego.
Organizacja:
1. Program jest realizowany przez 3 dni, obejmuje 12 godzin dydaktycznych.
2. Zajęcia odbywają się we wtorki i w czwartek godz. 16:30-19:30.
3. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.